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                            |  | 电子邮箱:webmaster@nbetdz.com |  |  
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                        | 时间:2013年9月23日 (星期一 )下午 2:00参会议人员:公司领导、部门经理、全体内审员
 
 会议议程:
 1. 迎接评审中心对公司的三体系监督审核          陈  总
 2. 安排2013年度公司内部审核工作                    史副总
 3. 布置内审工作具体事项(内审员参加)          叶  晶
 
 附件一:本次内审组成员名单
 总负责:史建勇
 组 长: 叶 晶
 审核组成员:宋文成  陈  旭  胡  梁      顾永利
 曹世杰  葛晓骊  楚志静  沈晶晶
 陈淑萍  沈晓燕  廉  洁    顾樱娟
 戎明霞  王  楠
 附件二:《内审检查表》
 附件三:《内部审核计划》
 
 
 附件二:
 
 
| 宁波亿泰控股集团股份有限公司 | 内部审核计划表  | 编号 | ETDZ-NS |  
| 版次:A版 |  2013年 第1次审核 
 
| 审核目的:更新后的体系文件结合公司的实际情况进行审核;           使体系文件更符合公司的经营状况。 |  
| 审核范围:重点审核质量管理体系,对环境管理体系和职业健康安全管理体系挑重点审核。 |  
| 审核依据:管理体系文件、相关法律法规、相关方要求 |  
| 审核组成员 |  
| 组 别 | 姓 名 | 组 别 | 姓 名 |  
| A | 叶  晶   廉  洁 | E | 沈晶晶   王  楠 |  
| B | 宋文成   沈晓燕 | F | 顾永利   葛晓骊 |  
| C | 陈  旭   胡  梁 | G | 曹世杰   戎明霞    |  
| D | 楚志静   顾樱娟 |   |   |  
| 审核日程安排 |  
| 时间      | 组别 | 受审核部门 | 对应条款《公司体系文件》 |  
|       9月 24 日 9:00-11:00 | B | 总经理/管理代表 | 4.1/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/6.1/8.1/8.2.1/8.6 |  
| E | 办公室 | 3.5.2/4.2/5.5.3/6.1/6.2.2/6.4/7.2.2/7.2.3/8.2.2/8.6.3 |  
| G | 财务部 | 3.5.2.1/6.2/6.3/8.5/8.6/ |  
| C | 单证部 | 3.5/6.2.2/6.4/6.5/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.2.1 |  
| D | 一部 | 3.5/4.2.4/6.2.2.D/7.2.1.1.A/7.2.3/7.2.5/7.4/7.5.1.2/7.5.2.1/ 7.5..3/8.2.1/8.2.4 /8.4/8.5/8.6/8.6.2/8.6.3      |  
| F | 三部 |  
|       9月 24日 13:00-15:00 | D | 四部 |  
| E | 五部 |  
| B | 机电部 |  
| G | 服装部 |  
| F | 七部 |  
| C | 八部 |  
| A | 九部 |  
|       9月 25日 9:00-11:00 | G | 十部 |  
| A | 十一部 |  
| C | 十二部 |  
| B | 机电部 |  
| D | 机械五金部 |  
| E | 十六部 |  
| F | 进口部 |  
| A | 海外工程部 |  
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|  |  |  |  |  |  |  |   编制:                                                           审核:                                                        批准:     附件三:
 2013年三体系管理内部审核计划
 9月23日第一次内审会议,动员并布置内审工作; 9月24日—26日内审分组按计划实施;  9月30日内审分析及报告; 9月30日后对发现的问题纠正,迎接10月份的外部审核。
 
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